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出差人員報(bào)銷制度

時(shí)間:2024-06-24 11:51:28 制度 我要投稿
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出差人員報(bào)銷制度

  在現(xiàn)在社會(huì),我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的出差人員報(bào)銷制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

出差人員報(bào)銷制度

  第一章總則

  第一條、為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),參照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和政策,特制定本制度。

  第二條、本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。

  第二章出差規(guī)定

  第三條員工因工作需要,按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi),執(zhí)行本規(guī)定。財(cái)務(wù)部是本規(guī)定的主管部門,負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。

  第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”,注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等,由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工,出差時(shí)間超過(guò)三天的,還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單交行政部存查,員工出差完畢后,應(yīng)及時(shí)回公司報(bào)到,并填寫“出差派遣單”的情況欄目,憑員工所在部門(金稅公司還應(yīng)由客戶中心)、行政部簽署認(rèn)可意見,方可憑此表附其它票據(jù)到財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)報(bào)銷,沖抵借款。

  未填制“出差派遣單”的,財(cái)務(wù)中心一律不得給予報(bào)賬。

  第五條、員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,其他費(fèi)用實(shí)行包干辦法,按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷:

  1、普通員工,省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。

  2、部門經(jīng)理級(jí)別,在普通員工報(bào)銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。

  3、前往省會(huì)城市出差的,在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。

  3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況,由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。

  4、前項(xiàng)所指省會(huì)城市不含深圳及北京、上海等計(jì)劃單列市。

  5、出國(guó)工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。

  注:上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi);公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的,每人每天按20元補(bǔ)助。

  第六條、員工出差允許乘坐的交通工具

  員工級(jí)別公司經(jīng)理級(jí)別部門經(jīng)理級(jí)別其他員工

  允許的交通工具飛機(jī)/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)

  備注:不夠級(jí)別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的,須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車4小時(shí)以下(不含4小時(shí))的硬臥車票,臥鋪部分不予報(bào)銷。

  第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的,只報(bào)銷往返車費(fèi),市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實(shí)行包干。

  使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的,按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。

  第八條、異地工作當(dāng)日不能返回的,按出差天數(shù)計(jì)發(fā)包干費(fèi),不足一天的按一天計(jì)算。

  第九條、因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)。

  公司按日計(jì)發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)。

  第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi),除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,每次出差旅程達(dá)到100公里以上的,按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。

  第十一條、員工出差期間遇有節(jié)假日,出差后不予補(bǔ)休。

  第三章借款及報(bào)銷制度

  第十二條、允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表

  出差地點(diǎn)省內(nèi)北京及沿海地區(qū)其他省外業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)

  一般員工100元/人x天400元/人x天300元/人x天500元

  部門經(jīng)理級(jí)別150元/人x天600元/人x天500元/人x天3000元

  員工因私借款,每次不超過(guò)、1000元,并從當(dāng)月工資中扣除。

  第十三條、出差借款程序

  (一)員工因出差借款,持“出差審批單”在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”;

  (二)、經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;

  (三)、由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字,超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字;

  (四)、在財(cái)務(wù)部出納處借款。

  第十四條、員工前次借款出差返回時(shí)超過(guò)五個(gè)工作日未履行報(bào)銷手續(xù),并未向財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)明原因者,不得再行借款。

  第十五條、業(yè)務(wù)借款包括:招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。

  第十六條、業(yè)務(wù)借款的借用范圍。

  (一)招待費(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。

  (二)禮品費(fèi)只借用給行政部。

  (三)備用金借用給銷售部銷售人員、采購(gòu)人員及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。

  第十七條、業(yè)務(wù)借款程序

  (一)在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單";

  (二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;

  (三)經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

  (四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

  (五)在財(cái)務(wù)部出納處借款。

  第十八條、因私借款的程序

  (一)在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單",同時(shí)附上書面的借款申請(qǐng);

  (二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字,超過(guò)因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

  (三)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

  (四)在財(cái)務(wù)部出納處辦理借款。

  第十九條、借款審批人責(zé)任

  (一)公司員工借款(差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款),無(wú)法償還并且扣除工資也無(wú)法償清的,審批人有連帶責(zé)任。

  (二)公司試用期員工借款,須由該員工的直接上級(jí)出具書面證明,方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款,該員工的直接上級(jí)負(fù)有還款責(zé)任。

  第四章、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批

  第二十條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用,系指公司購(gòu)買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。

  第二十一條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開支無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)實(shí)際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

  第二十二條、交通費(fèi)

  (一)公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,需事前經(jīng)主管經(jīng)理書面同意,事后報(bào)總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報(bào)銷;

  (二)異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)(地鐵和公共汽車),憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;

  (三)銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi);

  (四)主管經(jīng)理異地出差,市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;

  (五)使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。

  第二十三條、出差補(bǔ)貼的計(jì)算

  (一)出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算;

  (二)、出差參加會(huì)議,會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的,不再給與補(bǔ)貼。

  第二十四條、出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)

  (一)其他雜費(fèi)包括:存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。

  (二)出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

  (三)異地電話費(fèi)報(bào)銷中,如購(gòu)買IC卡、IP卡,報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。

  (四)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

  第二十五條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定

  (一)除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理同意,并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報(bào)銷。

  (二)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”,載明業(yè)務(wù)招待的對(duì)象、聯(lián)系方式、招待原因等,獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支;特殊情況來(lái)不及按程序辦理的,應(yīng)在事后第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。

  (三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理,費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”的,財(cái)務(wù)中心不得給予報(bào)銷。

  第二十六條、公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。需派送禮品的情形,由具體派送人申領(lǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額,報(bào)總裁備查。

  第二十七條、其他非經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定:

  (一)公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等,由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。

  (二)核準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員,每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。

  第二十八條、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

  (一)借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

  (二)備用金、招待費(fèi)的報(bào)銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

  (三)因私借款約定還款日的,應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。

  (四)報(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工,財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書,被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者,財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

  第二十九條、費(fèi)用報(bào)銷程序

  (一)報(bào)銷人出具書面報(bào)銷明細(xì)、附派工單或費(fèi)用開支申請(qǐng)單,連同全部發(fā)票粘貼在一起,經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;

  (二)報(bào)銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報(bào)銷明細(xì)交行政部審核;

  (三)報(bào)銷人將經(jīng)行政部審核后的報(bào)銷明細(xì)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

  (四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理收?qǐng)?bào)銷明細(xì)后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì),仔細(xì)計(jì)算,剔除不合乎財(cái)務(wù)制度的發(fā)票,并向報(bào)銷人說(shuō)明原因;

  (五)財(cái)務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報(bào)銷明細(xì)核對(duì)完畢后,對(duì)需報(bào)銷出差補(bǔ)貼的',再計(jì)算補(bǔ)貼等添寫在“報(bào)銷單”上,并在其上簽字;

  (六)總經(jīng)理審核后在“報(bào)銷單”上簽字;

  (七)財(cái)務(wù)經(jīng)理通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。

  第三十條補(bǔ)充說(shuō)明:如借款、報(bào)銷審批人出差在外,則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。

  第三十一條、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第三十二條、本制度自頒布之日起施行。

  第五章、分公司費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法

  第三十三條、各公司設(shè)立在地州的分公司,其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度,每月由公司給分公司保有一定的備用金,本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取,然后月底到公司報(bào)賬核銷。

  第三十四條、分公司員工的報(bào)銷程序

  由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單”應(yīng)確定派工路線、派工內(nèi)容和時(shí)限等;如員工出差過(guò)程中需增加派工內(nèi)容和時(shí)限的,由分公司經(jīng)理告知派工員補(bǔ)錄增加的內(nèi)容;

  員工刷卡確認(rèn)“派工單”并接受派工,并向分公司經(jīng)理借支差旅費(fèi);員工在接受派工期間和派工結(jié)束后,其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核;

  員工出差完畢,填寫完成“派工單”的相應(yīng)欄目,按分公司經(jīng)理→客戶服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財(cái)務(wù)中心經(jīng)理的會(huì)簽流程,通過(guò)公司OA系統(tǒng)以郵件的形式完成會(huì)簽;

  財(cái)務(wù)中心根據(jù)會(huì)簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶;

  分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi),并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報(bào)帳單”,粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等,經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后,由分公司經(jīng)理月底帶到公司財(cái)務(wù)中心沖銷備用金。

  嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報(bào)賬。

  第三十四條、嚴(yán)禁分公司坐支貨款,如發(fā)生坐收坐支的,一經(jīng)查實(shí),立即對(duì)分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。

  第三十五條、分公司到總公司報(bào)賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報(bào)賬,安總公司員工報(bào)銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工,由其直接上級(jí)或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。

  第三十五條、分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用,由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn),報(bào)賬時(shí)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請(qǐng)單。

  第三十六條、本制度自20xx年08月15日起生效執(zhí)行,由財(cái)務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。

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