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采購部管理制度

時間:2023-08-02 07:01:27 制度 我要投稿

采購部管理制度

  在不斷進步的時代,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎?下面是小編幫大家整理的采購部管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

采購部管理制度

采購部管理制度1

  1、申請

  ①用車部門逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

  ②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

  2、審批權(quán)限

 、偈褂眯≤囉煽偨(jīng)理審批、

 、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批、

 、壑蛋唷⒐(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

  3、車輛使用原則

  凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

  4、市內(nèi)用車原則

 、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

 、诒局(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的',一般不派車。

  5、憑用車申請單派車

 、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。

 、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

 、畚唇(jīng)批準,禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

采購部管理制度2

  (1)認真貫徹國家和上級部門有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度。

  (2)在進行物資采購時,應與供應商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健康安全方面條款的有效的經(jīng)濟承包合同,明確采購物資的質(zhì)量標準、環(huán)保和安全要求,同時明確在提供服務期間的職業(yè)健康安全管理責任,并負責監(jiān)督落實。

  (3)負責建立相應的制度對違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求的供應商進行處理。

  (4)負責監(jiān)督供應商制定在本單位范圍內(nèi)裝、卸貨物的《安全操作規(guī)程》和發(fā)生事故的應急救援預案,并進行培訓和演練。

  (5)負責組織對本單位的危險源、環(huán)境因素進行辨識、評價、更新和學習,并制定措施或管理方案加以控制,在進行市場調(diào)查或到供應商現(xiàn)場考察時要落實好相應的職業(yè)健康安全措施。

  (6)負責對本部門員工進行環(huán)境職業(yè)健康安全知識的教育和培訓,不斷提高本部門員工的環(huán)保和安全意識。

  (7)認真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本部門的各項具體工作。

  1.1.1認真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度,經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

  1.1.2對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;

  1.1.3貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令,落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

  1.1.4按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護用品,特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;

  1.1.5正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準,嚴格按照公司安全部門要求,及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品,保證按時足量供應;

  1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準,在搬運過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;

  1.1.7加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定,并確保其人身安全;

  1.1.8負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;

  1.1.9凡采購國外產(chǎn)品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標,必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效,否則不準采購;

  1.1.10凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術(shù)說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等,要及時對來訪人員進行外來人員安全教育,以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全,并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規(guī)章制度;

  1.1.1負責國家各項安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;

  1.1.2負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育,對本部門員工安全生產(chǎn)負責;

  1.1.3負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料,并按安全要求組織入庫;

  1.1.4負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動保護用品;

  1.2質(zhì)量部門安全職責

  1.2.1負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作,對所管轄范圍內(nèi)的`職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;

  1.2.2負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規(guī)程及設備、儀器、化學藥品的管理制度,并加強對執(zhí)行情況的檢查考核;

  1.2.3對產(chǎn)品試車或進行中檢查時,必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認真執(zhí)行,檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改;

  1.2.4負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素,及時向有關(guān)部門反饋,以便進行技術(shù)改造,提高產(chǎn)品安全可靠性;

  1.2.5對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時,必須符合安全技術(shù)和勞動保護的要求,發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門聯(lián)系,并采取有效措施;

  1.2.6定期對計量器具進行維修、保養(yǎng),使其保持良好的狀態(tài),符合安全要求;

  1.2.7成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求,大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;

  1.2.8負責事故分析時的化驗檢測和數(shù)據(jù)處理;

  1.3質(zhì)量部部長安全職責

  1.3.1嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準和制度;

  1.3.2在編制特殊檢驗工藝方案時,應編制相應的安全技術(shù)措施;

  1.3.3在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時,應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書;

  1.3.4負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;

  1.3.5加強對有毒化學試劑的管理和安全使用,必須由專人負責管理;

采購部管理制度3

  一、請購及其規(guī)定

  1. 請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2. 請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量;

  請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時間;

  請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核;

  財務審核人; 公司總經(jīng)理。

  3. 請購單及其提報規(guī)定

 、 請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

 、 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

 、 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

 、 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

 、 請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

 、 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

 、 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 、 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的'產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  4. 公司物資請購單的提報部門

 、 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

  ⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

  二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1. 請購的接收要點

 、 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請

  購單是否經(jīng)過公司領導審批;

 、 接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 、 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2. 請購單的分發(fā)規(guī)定

 、 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

 、 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

 、 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

 、 重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領導的建議。

  3. 采購周期的規(guī)定

  ⑴ 單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天;

 、 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

 、 請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務

  時應向領導說明原因;

  ⑷ 遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三. 詢價及其規(guī)定

  1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

  3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

  5. 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;

  7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四. 比價、議價

  1. 對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;

  2. 對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

  4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

  5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

  五. 比價、議價結(jié)果匯總

  1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領導,征得同意后方可匯總;

  2. 比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

采購部管理制度4

  酒店采購部管理制度

  1、制定采購計劃

  (1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

  (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

  (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

  2、審批采購計劃:

  (1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

  (2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預算;

  (3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

  (4)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)視實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購:

  (1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按劃定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

 、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

 、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

  ③按酒店財務軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

 、艹^30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

  (2)報銷:

  ①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。

 、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。采購部業(yè)務操縱軌制

  1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

  2、向主管呈報調(diào)查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

  3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

  4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

  5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;

  6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

  7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;

  8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。倉庫治理軌制

  1、倉庫的分類:

  酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2、物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

 、侔l(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收;

 、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

 、蹖忂M的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

  ④對購進品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

  3、入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

  (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

 、賯}管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

  ②材料會計或有關(guān)治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領發(fā)物資

  (1)領用物品計劃或講演:

  ①凡領用物品,根據(jù)劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;

 、趥}管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的'順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;

  (2)發(fā)貨與領貨

 、俑鞑糠指鲉挝坏念I貨一般要求專人負責;

 、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

 、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

 、馨l(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。

  (3)貨物計價:

  ①貨物一般按進價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。

 、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和治理費調(diào)出。

  6、清點:

  (1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

  (2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;

  (3)清點期間休止發(fā)貨。

  7、記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

  (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

  (3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

  (5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;

  (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

  (7)調(diào)出本酒店的物資所用的治理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;

  (8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)均勻法計價;

  (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

  (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

  (11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案軌制:

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;

  (2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制

  1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

  2、堅持“凡海內(nèi)能解決的不在國外入口,凡本地區(qū)能解決的不到外埠采購”的劃定。

  3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿(mào)治理的劃定。

  4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

  5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。

  6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

  7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

  8、凡不按上述劃定采購者,財務部以及業(yè)務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。

采購部管理制度5

  1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

  2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;

  3、按公司的'規(guī)定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作,辦好驗收交接手續(xù),保證質(zhì)量達到規(guī)定標準;

  4、對大宗采購逐步推行招標制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;

  5、對長期主要供應商進行資信調(diào)查,實行定期登記評估并進行調(diào)整;

  6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;

  7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);

  8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;

  9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;

  10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動態(tài),并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;

  11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

采購部管理制度6

  一、采購部職能:

  1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

  2、負責對與合作單位的業(yè)務評估,合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

  3、負責各種形式的招標投工作,編制采購文件、資料,并做好采購記錄,辦理商品采購業(yè)務。

  4、負責了解各種市場信息,及時掌握市場及供應商變化情況。

  5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察,提供標底估算價。

  二、采購部各職位職責:

 、挪少彶拷(jīng)理工作職能:

  1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

  2、掌握市場信息,優(yōu)化進貨渠道,降低采購費用。

  3、會同財務部確定合理的采購批量,及時了解存貨情況,合理采購。

  4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃,平衡采購計劃。

  5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

  6、組織采購合同評審,簽訂采購合同,實施采購活動。

  7、建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

  8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

  9、采購物資的報驗和入庫工作。

  10、采購過程中的退、換貨工作。

  11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

 、撇少弻T工作職能:

  1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

  2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

  3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

  4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購,并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料,協(xié)助做好驗收工作。

  5、參加商務談判和擬訂合同條款。

  6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本,建立臺賬,進行合同登記,掌握合同的執(zhí)行情況。

  7、優(yōu)化采購渠道,適時填報供應商審批表。

  8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

  9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

  10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

  11、及時向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。

  12、辦理采購退貨或換貨。

  13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。

  14、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

  15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

  16、完成采購部經(jīng)理交辦的`其他工作任務并及時復命。

 、墙y(tǒng)計專員工作職能:

  1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

  2、負責采購計劃的保管。

  3、負責物資市場信息的收集。

  4、負責采購合同的保管和登記。

  5、負責采購報表的編制。

  6、負責供應商質(zhì)量評審。

  7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。

  8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

  9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

  10、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

  11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

  12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

  賓館采購部員工工作職責

  1、完成賓館各類物資的采購任務,并在預算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開源節(jié)流,達到控制成本的目的。

  2、在從事采購業(yè)務活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下,開展業(yè)務活動。

  3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見。

  4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價格和采購費用等方面的要求。

  5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

  6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品,進行處理及推銷工作。

采購部管理制度7

  一、總則

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

  采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

  二、目的作用

  1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

  3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

  三、采購部人員職責及管理制度

  1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  2、建立完善的采購管理制度,對供應商進行合格供方評定工作;

  3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;

  4、與供應商的比價、議價、談判工作;

  5、經(jīng)與供應商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

  6、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

  7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;

  8、每年度對原有合格供方進行復審,淘汰不合格的供應商;

  10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

  11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標的落實;

  12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;

  13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;

  四、標準采購作業(yè)程序

  一.請購單的開立、遞送

  1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。

  2、需用日期相同,屬同一供應廠商供應的物資商品,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購。

  3、緊急請購時,由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因,并注明“緊急采購“章,以急件遞送。

  二.請購案件的撤銷

  1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

  2、采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:

  1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后,送回原請購部門。

  2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時,采購部門應通知撤銷,并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

  3。原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門。

  三.采購工作的劃分

  1、日常采購:由使用部門或公司辦公室負責辦理。

  2、銷售商品的采購:由采購部負責辦理。

  3、采購部長對于重要材料的`采購,直接與供應商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

  四.采購作業(yè)方式

  除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1、集中計劃采購:凡大批量采購的商品,須以集中計劃辦理采購較為有利者,采購部門定期集中辦理采購。

  2、長期報價采購:凡經(jīng)常性采購的商品,且銷量較大的商品,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后按照公司需求分批采購。

  五.采購作業(yè)處理期限

  采購部門應依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。

  六.詢價、比價、議價

  1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

  2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采購?jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明,經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

  3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。

  4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  七.呈核及核決

  1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于“請購單“詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核,并依請購核決權(quán)限呈核。

  2、采購核決權(quán)限:采購部長以上管理人員。

  八.進度控制及事務聯(lián)系

  1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段,以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。

  2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。

  3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時,應主動與供應廠商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。

  九.廉潔條款

  1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

  2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

  3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

  4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。

  5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處罰,直至除名。

采購部管理制度8

  一、總則

  采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰

  1、增加新品種數(shù)量=獎金

  2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

  3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

  4、滯留處罰:品種滯留時間90天給予百分之一處罰,品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰,全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

  二、崗位職責:

  1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。

  2、熟悉和掌握市場行情,按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

  3、嚴把采購質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

  4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

  5、完成領導交辦的其它各項工作。

  三、具體工作

  1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

  2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用1個QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務,不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。

  3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

  4、如無外出午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

  5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字?偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

  6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

  7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

  8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

  9、辦公零星費用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名,應先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

  10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

  11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

  12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

  13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

  14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務。

  15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的.損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

  16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

  17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

  18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務部領取出差費用。

  19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。

  20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

  21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除xx。如超額完成標準,獎金xx。

  22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

采購部管理制度9

  一、總則

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

  采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

  二、目的作用

  1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

  3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

  三、采購部崗位職責

  1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  2、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地,并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作,以保證材料供應的不間斷性。

  3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié),邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

  4、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

  5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

  6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。

  7、每年度對原有合格供方進行復審,淘汰不合格的供應商。

  8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

  9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

  10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作,協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

  11、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

  12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

  13、完成領導交辦的其他任務。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

 。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則

  采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

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  1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立《請購單》,《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準,個別情況除外,但一次不應超過每月采購量。

  2、需求日期相同,屬同一供應廠商供應的物資商品,請購部門應以請購單附清單,一單多品方式提出請購。

  3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應及時將意見反饋給采購申請部門。

  4、緊急請購時,由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因,以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。

  5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。

  6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資,采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。

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  1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后,由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購,以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗,不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。

  2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購,則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標,務必保證采購物資的準確性。

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  1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購,同時于《請購單(采購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

  2、采購部門辦妥撤銷后,將原請購單退回請購部門。

  3、原請購單未能撤銷時,采購部門應及時通知原請購部門。

  (四)采購作業(yè)處理期限

  采購部門應依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。

  1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目,如無特殊物資,采購周期不超過5天。

  2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購,采購周期不應超過15天。

  3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天。

  4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標,采購周期不應超過60天。

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  1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,進行詢價并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通。

  4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價;除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。

  5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明,需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程,并盡可能提供樣品供使用部門確認。

  6、樣品提供和確認:

 。1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購經(jīng)辦人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的',須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求,應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。

  8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。

  9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。

 。┍葍r、議價

  1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

  2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出。

  3、要弄清供應商報價是否含稅,并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票,對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮;對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。

  4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

  5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

  6、除固定資產(chǎn)外,單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購;單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購;單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標,公司相關(guān)領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標。

 。ㄆ撸┍葍r、議價結(jié)果匯總

  1、比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領導,征得同意后方可匯總。

  2、比價、議價結(jié)果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核。

  3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核,應進行修改或重新處理。

 。ò耍、選擇供應商

  采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新,供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體;

 。2)具有相應資質(zhì)的供應商;

 。3)具有良好的信譽;

 。4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件。

  (九)簽定合同

  采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后,即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同,以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

  1、主要條款包含合同雙方名稱、地址,合同編號,法定代表人或代理人姓名,合同文本份數(shù),有效期限,簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

  2、基本條款注意事項

 。1)采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

 。2)質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術(shù)標準,明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限,成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求;

 。3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判,應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關(guān)的費用和附帶成本;

 。4)價格條款中應注意貨幣單位,如涉及國際采購的還應注意匯率變化,考慮匯率變化對合同的影響;

  (5)應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或?qū)I(yè)標準規(guī)定執(zhí)行,沒用國家或?qū)I(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

 。6)采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行,特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法,都必須在合同中明確規(guī)定,并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

  3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

 。1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,買賣雙方都應注意保密責任;

 。2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

 。3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

 。4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

 。5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始,并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

 。6)詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求;

 。7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款,調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;

  (8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

 。9)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

 。10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

 。11)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查;

 。12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

 。13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

 。14)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

  (15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式,須寫明交貨具體日期,是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;

 。16)合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件,對于高價值合同和長期合同,應謹慎對待,盡量使用階段性付款、分期付款;

 。17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位,如確有必要分包的,應在合同中明確規(guī)定;

 。18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則,但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實的,或因制造條件改變導致賣方不能履約,或以成本計價簽約而價格有修訂必要,解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同;

  (19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時,買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)現(xiàn)供應商報價不實有圖謀暴利,或嚴重損害國家利益,或履約督導時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同,或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時,采購方可要求終止合同;

 。20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金,違約責任一定要詳細、具體;

 。21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。

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  1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后,在采購下訂單前應確認采購需求,熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量,制定訂單說明書。

  2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標準等。

  3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》,采購訂單相關(guān)參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

  4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符,所選供應商是否為合格供應商,價格是否在允許價格之內(nèi),到貨期是否符合訂單計劃要求。

  5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度,必要時聯(lián)合其它部門進行催單。

  6、如因生產(chǎn)計劃改變,對采購物料的需求量有更改的,應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》,以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。

  7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失,平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃,避免緊急訂單的情況發(fā)生。

  (十一)采購進度控制

  1、為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應,以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。

  2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。

  3、若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,應主動與供應廠商聯(lián)系催交,確定新的交貨期,并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。

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  1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;

  4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

  5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

  6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

  7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫;

  8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。

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  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后,按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部管理制度10

  一、總則

  1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。

  2.本制度適用于公司的日常采購活動。

  二、采購原則

  1.嚴格執(zhí)行詢議價程序

  物品采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2.采購會審、合同會簽制度

  物品采購,必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)高管審核后生效。

  3.職責明確

  采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

  4.一致性原則

  采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

  5.廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  (3)廉潔自律,不能向供應商伸手。

  (4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  (6)努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新貨品及市場信息。

  三、采購程序

  1.供應商的選擇

  (1)供應商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

  (2)對于經(jīng)常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

  (3)在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  (4)為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

  2.采購程序

  (1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門采購。

  (2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)財務及使用部門共同完成,報總經(jīng)理審批。使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯(lián)系貨物接送的`時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

  (3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。

  (4)采購過程中發(fā)生變化時,需求部門應及時出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

  3.付款程序

  (1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。

  (2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認后交給財務部核銷。

  四、違約處理

  1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應及時通知相關(guān)部門。

  2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門提出意見,報部門經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應商,要求供應商換貨或退貨。

  3.采購部與供應商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。

  五、審計監(jiān)督

  在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,必須有相關(guān)部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  六、績效與評估

  1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:

  確保采購目標之達成;提供改進績效之依據(jù);作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。

  2.采購績效評估的指標

  采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

  3.采購績效評估的方式。

  采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%;工作表現(xiàn)占績效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

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