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支出審批制度

時間:2023-03-04 10:54:46 制度 我要投稿
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支出審批制度

  在發(fā)展不斷提速的社會中,制度對人們來說越來越重要,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的支出審批制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

支出審批制度

支出審批制度1

  1、路橋工程學(xué)院團(tuán)學(xué)會實(shí)行資金統(tǒng)一監(jiān)管調(diào)撥的.基本經(jīng)費(fèi)制度。團(tuán)學(xué)會全部資金(包括學(xué)校撥款、活動收入、贊助金等),由學(xué)生會負(fù)責(zé)老師管理。

  2、學(xué)生會負(fù)責(zé)老師負(fù)責(zé)設(shè)立團(tuán)學(xué)會統(tǒng)一帳戶。所有帳目、現(xiàn)金及報銷憑證由學(xué)生會秘書長保存。主秘書另設(shè)各部門明細(xì)帳目,隨時記錄各部門支出狀況等詳情。

  3、各部門在申請經(jīng)費(fèi)時,須有詳細(xì)的物品清單預(yù)算,按程序報批后方可支出現(xiàn)金。在每次采購?fù)戤吅笠恍瞧趦?nèi),須向負(fù)責(zé)老師上交報銷發(fā)票,統(tǒng)一填寫經(jīng)費(fèi)審批表,由團(tuán)學(xué)會負(fù)責(zé)老師保管備案。

  4、各部門一律憑有效報銷發(fā)票統(tǒng)一報帳。發(fā)票應(yīng)寫清明細(xì),報帳時發(fā)票背面注明用途和經(jīng)手人、證明人。在購買時如有特殊情況只能用收據(jù)報帳時,需報老師批準(zhǔn)。日常工作中報銷公交車費(fèi)、不報銷工作餐費(fèi)。

  5、舉辦大型活動應(yīng)先作預(yù)算并報團(tuán)總支副書記、學(xué)生會主席和副主席批準(zhǔn)。舉辦活動如需提前墊付大額現(xiàn)金(500元以上),應(yīng)寫書面報告提交負(fù)責(zé)老師,由副書記、主席和副主席及老師審批通過后,方可從負(fù)責(zé)老師支取現(xiàn)金;顒咏Y(jié)束后應(yīng)在兩周內(nèi)立即上交金額發(fā)票。

  6、負(fù)責(zé)老師應(yīng)在每次活動后小結(jié)財務(wù)支出情況,交部長級例會審議。負(fù)責(zé)老師定期制作經(jīng)費(fèi)清單,向團(tuán)學(xué)會內(nèi)外公布,以加強(qiáng)各方面的監(jiān)督。

支出審批制度2

  一、目的

  1、為簡化支出審批手續(xù),提高工作效率。

  2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

  二、適用原則

 。ㄒ唬┦褂蒙虡I(yè)單位制,經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi),授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé))。

  您

 。ǘ┎块T經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限,以文字性形式,授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。

 。ㄈ┦跈(quán)方式可分為兩類:

  三、審批程序

  1、計劃內(nèi)報銷:

  經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、財務(wù)部

  2、超計劃報銷:

  經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、財務(wù)

  四、計劃審批內(nèi)容

  1、購買日常辦公用品、計算機(jī)的.外設(shè)配件和耗材之支出計劃,由運(yùn)營中心收齊匯總,報公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存,各部門登記領(lǐng)用,并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表(經(jīng)各部門簽字確認(rèn))。

  2、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機(jī)房與OA設(shè)備):其購買由各部門報申請計劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,公司總經(jīng)理批準(zhǔn),公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后,對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買,金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。

  3、參展/會費(fèi):由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件,由部門經(jīng)理審批,財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費(fèi);外地展會如在參展費(fèi)中包含會務(wù)費(fèi)用的,必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會,予以報銷往返車票與會務(wù)費(fèi);不住會的,報銷車票與差旅補(bǔ)助。

  3、凡是參加境外展覽會,必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項(xiàng)申請報告,注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

  4、差旅費(fèi):各部門根據(jù)工作需要,制定出差計劃,應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。

  5、工資、獎金的支出:由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤,財務(wù)部編制發(fā)放表,經(jīng)理簽字確認(rèn),并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。

  6、業(yè)務(wù)費(fèi)用:業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)(含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi))、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報公司總經(jīng)理審批。

支出審批制度3

  支出是醫(yī)院從事正常業(yè)務(wù)活動和其他活動過程中發(fā)生的各種資金耗費(fèi)和損失。醫(yī)院支出主要包括工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出以及其他資本性支出。

  一、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計制度所規(guī)定支出的范圍標(biāo)準(zhǔn),不得擅自擴(kuò)大開支的范圍,提高開支的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)20xx年支出經(jīng)濟(jì)分類科目,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,正確核算醫(yī)院的各項(xiàng)支出,確認(rèn)支出,其核算方法應(yīng)當(dāng)在各期保持一致,變更時要進(jìn)行說明,確保為管理者提供真實(shí)可靠,有參考價值的會計信息。

  二、醫(yī)院的各項(xiàng)財務(wù)支出,申報單位必須填制“費(fèi)用結(jié)算單”,有關(guān)批準(zhǔn)人在“費(fèi)用結(jié)算單”簽字審批,原始發(fā)票作為附件粘貼在“費(fèi)用結(jié)算單”后,各責(zé)任人不再在發(fā)票上簽批。職工出差回來報銷應(yīng)填制“差旅費(fèi)報銷單”,填寫出差事由,職別等情況,有會議通知及其他文件等相關(guān)資料的,將通知資料附在后面,做為核算依據(jù),會計人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定計算差旅費(fèi)后各責(zé)任人簽批。

  三、醫(yī)院資產(chǎn)購置、房屋修繕工程支出,要嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院的年度預(yù)算,在付款前必須填寫“醫(yī)院資產(chǎn)購置申請單”或“醫(yī)院資產(chǎn)購置報銷審批單”,并提供資產(chǎn)購置或修繕工程合同書。未經(jīng)主管部門和院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的購置、修繕支出財務(wù)不予付款。嚴(yán)格控制超出預(yù)算的.支出。當(dāng)年沒有安排的支出項(xiàng)目,不得實(shí)施。特殊情況可以調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算,但必須經(jīng)過院長辦公會議研究通過,并上報主管部門、財政部門方可進(jìn)行。醫(yī)院基本建設(shè)、大型修繕工程、一次采購超過50萬元的設(shè)備購置支出,采購部門應(yīng)提前一個月向財務(wù)科書面提出用款計劃申請,財務(wù)科審查后根據(jù)醫(yī)院資金狀況籌備安排資金。藥劑科、器械科、總務(wù)科、信息科每月二十五日編制下月采購計劃,于每月三十日前報主管院長、院長審批,并將審批后的采購計劃報財務(wù)科后,方能進(jìn)行采購業(yè)務(wù)。

  四、嚴(yán)格控制開支范圍、報銷手續(xù)、各種支出所取得原始憑證必須具有合法性,在“費(fèi)用結(jié)算單”注明報銷是由.以及經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方可報銷,否則,財務(wù)科不予辦理。

  五、職工出差借款,先由本人填寫借款單,嚴(yán)格按照財務(wù)支出的審批程序?qū)徍撕蟛拍芙柚,出差回來及時到財務(wù)報帳,結(jié)清借款,非因公的個人借款,不能借支。職工住院、自然災(zāi)害等情況需暫時借款的,經(jīng)過院長辦公會議研究通過后才予辦理。

  六、醫(yī)院各項(xiàng)財務(wù)支出審批的程序是:經(jīng)辦人在報銷結(jié)算前應(yīng)將發(fā)票和有關(guān)單據(jù)整理粘貼好,按規(guī)定填寫好“費(fèi)用結(jié)算單”并簽字;主管部門負(fù)責(zé)人簽批;主管院長簽批;主管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)簽批;財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批。制單會計審核后編制記賬憑證,出納根據(jù)記賬憑證付款結(jié)算。

  七、會計人員在辦理支出業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)已批準(zhǔn)的費(fèi)用支出申請,對發(fā)票、結(jié)算憑證等相關(guān)憑據(jù)的真實(shí)性、完整性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核,審核無誤后及時進(jìn)行賬務(wù)處理,應(yīng)列當(dāng)期的支出不能列在下期。

  八、嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出,實(shí)行科室全成本核算,降低運(yùn)行成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。按不同科室分門診和住院兩部分核算科室收入;實(shí)行科室全成本核算;對非臨床、醫(yī)技科室也要制定科學(xué)的經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo),核算其運(yùn)行成本。合理制定科室材料、物資消耗定額,凡能分清應(yīng)由哪個科室負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,應(yīng)直接計入該科室成本,凡由各科室共同耗用不能分清由那個科室負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,應(yīng)采取既合理又較簡便的分配方法,分配計入各科室的成本。對科室不可控制費(fèi)用的單位成本如臨床、醫(yī)技科室的水、電、氣、洗滌、消毒等用品力求節(jié)約,并進(jìn)行定期考核。

支出審批制度4

  根據(jù)常依辦發(fā)(20xx)46號“關(guān)于招待費(fèi)報銷申報規(guī)定”,為嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開支,結(jié)合本公司實(shí)際,就有關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)支出的審批程序和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下:

  一、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

  凡外單位(人員)來公司聯(lián)系工作、洽談業(yè)務(wù)等需要安排就用餐時,按下列程序辦理:

  由業(yè)務(wù)部門(人員)到綜合辦填寫用餐申請單(必須注明用餐事由、用餐人數(shù)),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,送綜合辦審核后分三種情況安排:

 、趴惋垬(biāo)準(zhǔn):5元/份,憑綜合辦發(fā)就餐券到食堂用餐。

 、谱啦蜆(biāo)準(zhǔn):20~30元/人(需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),超過部份另批后方可予以報銷)。

  用餐地點(diǎn):原則上在指定餐館(新園春酒家),憑綜合辦簽發(fā)的用餐單用餐。

 、谴_因需要到其他地方就餐的,由部門提出申請,部門負(fù)責(zé)簽字后,由綜合辦轉(zhuǎn)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可就餐。就餐采取即時付清,報銷憑證由使用人簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、綜合辦主任審核,經(jīng)董事長簽批后,財務(wù)價格部方能給予報銷。

  二、專項(xiàng)費(fèi)用

  因工作需要使用專項(xiàng)費(fèi)用的,按下列程序辦理:

  由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請報告,詳細(xì)說明所需費(fèi)用的列支(會務(wù)、接待、住宿、差旅費(fèi)、禮品、咨詢費(fèi)等),預(yù)算費(fèi)用報告送綜合辦,由綜合辦交董事長審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施,特殊情況事后立即補(bǔ)辦手續(xù)。

  三、其他有關(guān)事宜

  1.來賓需住宿的,原則上由來賓自理,確需由本公司負(fù)責(zé)報銷的,一律由綜合辦負(fù)責(zé)(按有關(guān)審批手續(xù))辦理。

  2.需贈送禮品的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按省、市紀(jì)委的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  3.嚴(yán)禁任何個人用公款招待親屬、朋友,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按所花費(fèi)用的三倍在本人的.工資中扣除。

  4.凡在外用餐不辦理用餐申請手續(xù)的(擅自在用餐飯店簽字無效),一律由用餐人(或部門)自行承擔(dān)。銷售業(yè)務(wù)的用餐按銷售承包額定數(shù)規(guī)定使用。

  以上規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

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